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2019年度中共泉州市委宣傳部預算說明
2019-02-18 09:10:38 星期一    泉州市委宣傳部

  根據《泉州市財政局關于下達2019年度市直行政事業單位部門預算的通知》(泉財指標〔2019〕1號)的批復,現將我單位2019年度部門預算說明如下:

  一、部門主要職責

  中共泉州市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。其主要職責是:

  (一)貫徹執行黨的宣傳思想文化工作方針、政策,擬訂全市宣傳思想文化工作規劃,統籌協調全市宣傳思想文化領域重大工作。按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

  (二)指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,掌握全市理論工作動態,及時總結和推廣理論工作經驗,組織推動理論武裝工作。

  (三)負責組織我市全局性思想政治工作,配合做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。

  (四)負責輿論導向工作,把握宣傳基調,指導協調新聞出版發行等工作,從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。

  (五)組織協調對外宣傳工作,研究制定全市對外宣傳工作措施;組織協調對外宣傳新聞報道;統籌協調組織開展新聞發布工作。

  (六)從宏觀上統籌指導協調推動精神文化產品的創作和生產,研究和規劃全市文化藝術發展工作,協調組織優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

  (七)負責管理電影行政事務。

  (八)統籌指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。

  (九)負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓工作。

  (十)完成市委交辦的其他任務。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,市委宣傳部包括13個機關行政科室及4個直屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  三、部門主要工作任務

  2019年,中共泉州市委宣傳部主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,貫徹落實習近平總書記關于宣傳思想工作的重要思想,貫徹落實全國、全省、全市宣傳思想工作會議精神,貫徹落實省第十次黨代會、省委十屆六次、七次全會,貫徹落實市第十二次黨代會精神、市委十二屆七次、八次全會精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這個首要任務,緊緊圍繞慶祝新中國成立70周年這條主線,堅持穩中求進工作總基調,堅持守正創新,堅持高質量發展落實趕超,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)持續興起習近平新時代中國特色社會主義思想“大學習”熱潮,推進黨的創新理論走深走實、入腦入心。

  (二)精心組織慶祝新中國成立70周年主題宣傳教育,唱響“禮贊新中國、奮進新時代”的昂揚旋律,展現泉州輝煌發展成就。

  (三)提高新聞輿論傳播力引導力影響力公信力,持續營造高質量發展落實趕超和“五個泉州”建設良好輿論氛圍。

  (四)深化文明創建活動,培育時代新人,推動社會主義核心價值觀融入行動。

  (五)大力實施文化惠民、文藝高峰、優秀傳統文化傳承發展工程,推動社會主義文藝繁榮發展。

  (六)深化文化領域供給側結構性改革,加快文化改革發展步伐。

  (七)加強新聞出版(版權、電影)行業管理,推動新聞出版(版權、電影)產業高質量發展。

  (八)加強國際傳播能力建設,講好中華文化泉州故事,提升泉州對外知名度。

  (九)全方位拓展對臺宣傳和文化交流合作,增強文化對臺感召力、吸引力、凝聚力。

  (十)提高宣傳思想戰線黨的建設和隊伍建設水平,為宣傳思想工作提供堅強保障。

  四、預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,市委宣傳部收入預算為5074.02萬元,比上年增加87.49萬元,主要原因是增加網絡宣傳費用。其中:一般公共預算撥款4636.47萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金437.55萬元。相應安排支出預算5074.02萬元,比上年增加87.49萬元,其中:人員支出736.47萬元,公用支出182.94萬元,項目支出4154.61萬元。

  五、一般公共預算撥款支出情況

  2019年度一般公共預算撥款支出4636.47萬元,比上年增加163.69萬元,主要原因是增加網絡宣傳費用,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

  (一)2013301(行政運行)479.95萬元。主要用于行政單位的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等基本支出。

  (二)2013302(一般行政管理事務)1512.56萬元。主要用于宣傳事務支出。

  (三)2013399(其他宣傳事務支出)42萬元。主要用于市委講師團及閩南文化促進中心業務支出。

  (四)2013350(事業運行)218.19萬元。主要用于事業單位的工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務支出等基本支出。

  (五)2070199(其他文化支出)186.62萬元。主要用于南音藝術研究支出。

  (六)2079903(宣傳文化發展專項支出)1400萬元。主要用于文化產業發展專項支出。

  (七)2079999(其他文化體育與傳媒支出)647.86萬元。主要用于泉州學研究支出及優秀傳統文化傳承發展專項支出。

  (八)2080504(未歸口管理的行政單位離退休)10.17萬元。主要用于退休人員費用支出。

  (九)2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)87.10萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

  (十)2101101(行政單位醫療)34.26萬元。主要用于行政單位醫療保險支出。

  (十一)2101102(事業單位醫療)17.76萬元。主要用于事業單位醫療保險支出。

  六、政府性基金預算撥款支出情況

  本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  七、財政撥款預算基本支出情況

  2019年度財政撥款基本支出919.41萬元,其中:

  (一)人員經費736.47萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費182.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況

  (一)因公出國(境)經費

  2019年預算安排18萬元。主要用于因公出國(境)支出。與上年相比支出增長71.43%,主要原因是:預增加出國(境)文化交流活動次數。

  (二)公務接待費

  2019年預算安排16.5萬元。主要用于公務活動、新聞媒體來泉采訪等方面的接待活動。與上年相比支出下降30.38%,主要原因是:按實際情況調減公務接待費用。

  (三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排5萬元,其中:公車運行費5萬元,公車購置費0萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,與上年相比支出下降51.92%,主要原因是:按實際情況調減公務車輛運行維護費用。

  九、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2019年市委宣傳部(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出163.46萬元,比2018年減少12.93萬元,主要原因是在職人數減少。

  (二)政府采購情況

  2019年市委宣傳部政府采購預算總額47.4萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年底,市委宣傳部本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)績效目標設置情況

  2019年市委宣傳部共設置績效目標4個,涉及財政撥款資金2400萬元。

  十、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:2019年度中共泉州市委宣傳部預算公開表

【責任編輯:周旋潔】
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